총 1,426건 25/29
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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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보건소 [일반회계] | |||||||
건강 증진 | |||||||
> 여성과 어린이 건강증진 | |||||||
청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 684,000 | 1,116,000 | 38% | |
고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 9,000,000 | 5,871,840 | 3,128,160 | 65.243% | |
의료급여수급권자 영유아 건강검진 | 보조 | 보건 | 724,000 | 724,000 | 0 | 100% | |
방역·구호 | |||||||
> 감염병 관리 | |||||||
한센병환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 2,262,000 | 0 | 2,262,000 | 0% | |
국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 597,396,000 | 240,212,150 | 357,183,850 | 40.21% | |
방역소독사업 | 자체 | 보건 | 91,952,000 | 75,877,720 | 16,074,280 | 82.519% | |
임시 예방접종 | 자체 | 보건 | 213,604,000 | 93,808,760 | 119,795,240 | 43.917% | |
감염병 예방사업 | 자체 | 보건 | 42,910,000 | 12,188,920 | 30,721,080 | 28.406% | |
한센병 관리사업 | 자체 | 보건 | 14,900,000 | 14,900,000 | 0 | 100% | |
결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 50,850,000 | 31,026,450 | 19,823,550 | 61.016% | |
에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 12,314,000 | 2,435,900 | 9,878,100 | 19.782% | |
코로나19 격리입원치료비 지원 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 15,554,430 | 4,445,570 | 77.772% | |
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 보조 | 보건 | 95,144,000 | 1,431,530 | 93,712,470 | 1.505% | |
보건소결핵진단 검사지원 | 보조 | 보건 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 0% | |
코로나19 검사 양성자 감시사업 | 보조 | 보건 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
> 만성병 관리 | |||||||
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 57,940,000 | 57,940,000 | 0 | 100% | |
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 | 보조 | 보건 | 67,792,000 | 67,792,000 | 0 | 100% | |
만성질환 전문가 육성(FMTP) | 보조 | 보건 | 2,676,000 | 2,676,000 | 0 | 100% | |
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 | 보조 | 보건 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 | 100% | |
> 정신보건사업 | |||||||
정신질환자 사회복귀시설 운영 | 자체 | 보건 | 129,034,000 | 96,986,000 | 32,048,000 | 75.163% | |
치매치료관리비(약제비) 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 62,440,000 | 62,440,000 | 0 | 100% | |
치매환자 돌봄재활지원 | 보조 | 보건 | 26,500,000 | 18,027,220 | 8,472,780 | 68.027% | |
기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,500,000 | 51,100,000 | 400,000 | 99.223% | |
자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 40,720,000 | 40,720,000 | 0 | 100% | |
인지재활프로그램 운영 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 8,646,380 | 1,353,620 | 86.464% | |
자살위험자 응급개입치료비 지원 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 보조 | 보건 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 100% | |
치매안심센터 운영지원 | 보조 | 보건 | 361,979,000 | 223,158,680 | 138,820,320 | 61.65% | |
치매노인 공공후견 지원 | 보조 | 보건 | 2,800,000 | 348,300 | 2,451,700 | 12.439% | |
지역사회 자살예방 네트워크 구축 | 보조 | 보건 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
우울증환자 치료관리비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 인력확충 | 보조 | 보건 | 460,560,000 | 380,206,000 | 80,354,000 | 82.553% | |
정신질환자 치료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 4,302,000 | 4,302,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 자살예방지원 인력지원 | 보조 | 보건 | 37,853,000 | 37,853,000 | 0 | 100% | |
통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 151,000,000 | 151,000,000 | 0 | 100% | |
군민 마음건강 증진 | 보조 | 보건 | 28,207,000 | 19,746,000 | 8,461,000 | 70.004% | |
> 국가 암관리 | |||||||
암환자 의료비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 40,000,000 | 15,805,080 | 24,194,920 | 39.513% | |
국가암관리 | 보조 | 보건 | 51,000,000 | 50,479,500 | 520,500 | 98.979% | |
의료급여수급권자 일반 건강검진 | 보조 | 보건 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자 건강검진 관리 | 보조 | 보건 | 350,000 | 141,900 | 208,100 | 40.543% | |
행정운영경비(보건소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 454,494,000 | 288,637,300 | 165,856,700 | 63.507% | |
건강증진사업관리(인건비) | 보조 | 기타 | 268,806,000 | 177,935,140 | 90,870,860 | 66.195% | |
방문건강관리사업(인건비) | 보조 | 기타 | 209,099,000 | 135,854,710 | 73,244,290 | 64.971% | |
지역사회중심 금연지원서비스(인건비) | 보조 | 기타 | 46,000,000 | 28,106,360 | 17,893,640 | 61.101% | |
예방접종등록센터 운영(인건비) | 보조 | 기타 | 36,647,000 | 24,638,000 | 12,009,000 | 67.231% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 98,110,000 | 56,998,200 | 41,111,800 | 58.096% | |
보건소 운영지원 | |||||||
> 공공보건.의료기관 기능강화 | |||||||
공공시설물 유지관리 | 자체 | 보건 | 231,847,000 | 126,833,420 | 105,013,580 | 54.706% | |
의료장비 및 전산장비 유지관리 | 자체 | 보건 | 8,998,000 | 5,393,740 | 3,604,260 | 59.944% | |
농어촌 보건의료서비스 개선사업 | 보조 | 보건 | 11,700,000 | 7,110,000 | 4,590,000 | 60.769% | |
재무활동(보건소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 229,241,000 | 209,760,110 | 19,480,890 | 91.502% | |
농업기술센터 [일반회계] | |||||||
농업 경쟁력 강화 | |||||||
> 스마트농업 인력육성 | |||||||
농업인단체 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 78,700,000 | 41,663,350 | 37,036,650 | 52.939% | |
새해농업인실용교육 및 품목별 농업인교육 | 자체 | 농림해양수산 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 9,607,380 | 4,392,620 | 68.624% | |
농촌지도사업 활력화 지원(인력육성팀) | 보조 | 농림해양수산 | 60,820,000 | 53,845,000 | 6,975,000 | 88.532% | |
지역특화농업기술 정보화인력 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,013,070 | 986,930 | 90.131% | |
농업기술 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,200,000 | 1,286,000 | 2,914,000 | 30.619% | |
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌지도 기반조성 | |||||||
청사시설 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 138,874,000 | 109,428,200 | 29,445,800 | 78.797% | |
농촌지도사업 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 10,870,000 | 6,001,900 | 4,868,100 | 55.215% | |
허브랜드 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 67,020,000 | 37,777,020 | 29,242,980 | 56.367% | |
산책로 및 조경지(소공연장 등) 환경정비 | 자체 | 농림해양수산 | 28,752,000 | 26,802,380 | 1,949,620 | 93.219% | |
농산물 종합가공지원센터 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% | |
농촌지도사업 활력화 지원(지도기획팀) | 보조 | 농림해양수산 | 840,000 | 630,000 | 210,000 | 75% | |
> 미래농업 기술보급지원 | |||||||
기술보급사업 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 5,940,000 | 2,240,440 | 3,699,560 | 37.718% | |
농업 신기술 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 530,000,000 | 416,000,000 | 114,000,000 | 78.491% | |
새기술보급사업 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 202,150,000 | 167,036,640 | 35,113,360 | 82.63% | |
원예 ·특작 새기술 보급 | 자체 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 50% | |
고품질안정축산물 생산 경쟁력 제고 | 자체 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 50% | |
종합검정실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 10,880,000 | 7,834,700 | 3,045,300 | 72.01% | |
쌀직불금 행정경비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 100% | |
유용미생물배양실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 43,720,000 | 29,619,700 | 14,100,300 | 67.749% | |
종합분석실 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,400,000 | 15,957,000 | 10,443,000 | 60.443% | |
새기술실증포 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 46,901,000 | 31,198,070 | 15,702,930 | 66.519% | |
농작물병해충 방제비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 21,003,000 | 6,997,000 | 75.011% | |
원예치료실 및 테마파크시설 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 24,116,000 | 13,430,640 | 10,685,360 | 55.692% | |
병해충 방제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 127,300,000 | 0 | 127,300,000 | 0% | |
시설하우스 지역 실증재배 | 자체 | 농림해양수산 | 27,841,000 | 16,412,520 | 11,428,480 | 58.951% | |
농작물병해충 관찰포 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
식량작물 경쟁력 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 100% | |
가축분뇨 부숙도 측정 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 18,545,000 | 11,968,840 | 6,576,160 | 64.539% | |
병해충 예찰방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 47,000,000 | 30,944,680 | 16,055,320 | 65.84% | |
영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 73,153,750 | 31,846,250 | 69.67% | |
지역특화 우수품종 보급(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌자원 가치 확산 | |||||||
농촌여성 과제교육 | 자체 | 농림해양수산 | 26,318,000 | 13,761,620 | 12,556,380 | 52.29% | |
생활개선회 특별활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,450,000 | 1,297,000 | 2,153,000 | 37.594% | |
농촌생활활력화 새기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 49,310,000 | 42,959,660 | 6,350,340 | 87.122% | |
생활과학실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 3,150,000 | 1,342,020 | 1,807,980 | 42.604% | |
농촌노인 여가문화 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
농촌여성 활력화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
생산현장 찾아가는 소비자 그린투어 | 자체 | 농림해양수산 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0% | |
농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 46,900,000 | 3,100,000 | 93.8% | |
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 | 보조 | 농림해양수산 | 5,500,000 | 5,367,790 | 132,210 | 97.596% | |
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 41,500,000 | 8,500,000 | 83% | |
농업인 안전실천 역량강화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 5,990,000 | 10,000 | 99.833% | |
> 농업기계 서비스 지원 | |||||||
농업기계 순회교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 13,812,000 | 13,690,510 | 121,490 | 99.12% | |
농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 100% | |
농업기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 76,592,000 | 51,211,810 | 25,380,190 | 66.863% | |
교육용 농업기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 16,125,300 | 3,874,700 | 80.627% | |
농작업 대행 서비스센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 73,930,510 | 36,069,490 | 67.21% | |
농촌지도사업 활력화 지원(농업기계팀) | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(농업기술센터) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 332,227,000 | 204,160,060 | 128,066,940 | 61.452% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 60,140,000 | 40,007,920 | 20,132,080 | 66.525% | |
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 587,361,000 | 580,549,000 | 6,812,000 | 98.84% | |
수도사업소 [일반회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
지방상수도현대화사업 | 보조 | 환경 | 2,919,000,000 | 2,919,000,000 | 0 | 100% | |
도안, 증평2산업단지 배수지 소형생물 대응체계 구축사업 | 보조 | 환경 | 1,040,000,000 | 490,000 | 1,039,510,000 | 0.047% | |
은행정길 상수관로 확장사업 | 보조 | 환경 | 98,000,000 | 93,100,000 | 4,900,000 | 95% | |
하수도 관리 | |||||||
> 지하수 관리 | |||||||
지하수유지관리 | 자체 | 환경 | 213,456,000 | 111,319,810 | 102,136,190 | 52.151% | |
지하수 방치공 원상복구 지원 사업 | 보조 | 환경 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 50,250,000 | 33,184,640 | 17,065,360 | 66.039% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 34,260,000 | 19,481,460 | 14,778,540 | 56.864% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,710,994,000 | 5,710,994,000 | 0 | 100% | |
상하수도운영·지원 | |||||||
> 상하수도운영·지원 | |||||||
청사운영관리 | 자체 | 환경 | 45,066,000 | 27,405,260 | 17,660,740 | 60.811% | |
상하수도추진지원 | 자체 | 환경 | 2,700,000 | 1,587,000 | 1,113,000 | 58.778% | |
휴양랜드사업소 [일반회계] | |||||||
명품 산림휴양 육성 | |||||||
> 명품휴양림 육성 및 운영 | |||||||
좌구산휴양림 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 943,316,000 | 671,142,410 | 272,173,590 | 71.147% | |
율리휴양촌 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 221,781,000 | 155,345,700 | 66,435,300 | 70.045% | |
휴양랜드 공원시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 118,829,000 | 78,106,060 | 40,722,940 | 65.73% | |
좌구산휴양림 체류형 관광활성화 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 76,725,000 | 0 | 76,725,000 | 0% | |
> 휴양랜드사업소 운영 | |||||||
휴양랜드사업소 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 38,680,000 | 23,996,960 | 14,683,040 | 62.04% | |
행정운영경비(휴양랜드사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(휴양랜드사업소) | 자체 | 기타 | 41,240,000 | 25,725,830 | 15,514,170 | 62.381% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 147,224,000 | 104,777,350 | 42,446,650 | 71.169% | |
재무활동(휴양랜드사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 497,000 | 0 | 497,000 | 0% | |
휴양시설 보완 및 조성 | |||||||
> 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 | |||||||
자연휴양림(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 223,431,930 | 276,568,070 | 44.686% | |
좌구산휴양랜드 시설보완 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 120,660,000 | 65,586,650 | 55,073,350 | 54.357% | |
별천지워터스퀘어 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 54,100,000 | 54,100,000 | 0 | 100% | |
좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 550,000,000 | 190,240,000 | 359,760,000 | 34.589% | |
휴양문화공간 조성 | |||||||
> 다시 찾고싶은 휴양문화공간 조성 및 운영 | |||||||
산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 58,668,000 | 46,934,400 | 11,733,600 | 80% | |
좌구산천문대 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 167,091,000 | 114,255,980 | 52,835,020 | 68.379% | |
산림레포츠 시설 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 261,851,000 | 191,688,920 | 70,162,080 | 73.205% | |
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 171,953,000 | 118,216,540 | 53,736,460 | 68.749% | |
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 88,002,000 | 70,401,600 | 17,600,400 | 80% | |
좌구산캠핑공원 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 64,650,000 | 48,848,360 | 15,801,640 | 75.558% | |
별천지 숲 인성학교 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 207,484,000 | 129,191,040 | 78,292,960 | 62.266% | |
치유 의료관광 융복합 클러스터 사업(국가직접지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
증평읍 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민생활기반시설 정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 85,410,000 | 46,959,300 | 38,450,700 | 54.981% | |
> 행정 지원단체 관리 | |||||||
통리반장활동보상금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 558,840,000 | 426,670,000 | 132,170,000 | 76.349% | |
방위협의회 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,016,000 | 491,660 | 1,524,340 | 24.388% | |
이장 활동 및 홍보지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,560,000 | 4,875,000 | 1,685,000 | 74.314% | |
주민의식 함양지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 1,494,900 | 5,100 | 99.66% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,920,000 | 3,045,000 | 4,875,000 | 38.447% | |
증평면 탄생 110주년 기념 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 24,297,000 | 703,000 | 97.188% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 199,294,000 | 96,507,520 | 102,786,480 | 48.425% | |
주민생활지원 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 315,000 | 0 | 315,000 | 0% | |
민원실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 38,106,000 | 25,886,360 | 12,219,640 | 67.933% | |
재해 및 재난 대책 | 자체 | 일반공공행정 | 9,060,000 | 2,370,000 | 6,690,000 | 26.159% | |
> 주민자치회 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 39,980,000 | 13,516,000 | 26,464,000 | 33.807% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 36,200,000 | 13,824,000 | 22,376,000 | 38.188% | |
행정운영경비(증평읍) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 23,915,000 | 17,729,630 | 6,185,370 | 74.136% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 73,770,000 | 36,023,680 | 37,746,320 | 48.832% | |
사회복지 기반조성 | |||||||
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 4,480,000 | 3,080,000 | 1,400,000 | 68.75% | |
도안면 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 52,830,000 | 34,792,580 | 18,037,420 | 65.858% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 41,450,000 | 24,551,310 | 16,898,690 | 59.231% | |
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 34,030,000 | 8,870,500 | 25,159,500 | 26.067% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 23,550,000 | 9,889,500 | 13,660,500 | 41.994% | |
문화센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 14,622,000 | 7,438,640 | 7,183,360 | 50.873% | |
> 주민생활기반시설정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 71,825,000 | 28,607,000 | 43,218,000 | 39.829% | |
> 행정지원조직 관리 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 148,320,000 | 114,745,000 | 33,575,000 | 77.363% | |
방위협의회 운영보상 | 자체 | 일반공공행정 | 480,000 | 97,000 | 383,000 | 20.208% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,080,000 | 1,722,200 | 5,357,800 | 24.325% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 137,187,000 | 108,587,900 | 28,599,100 | 79.153% | |
행정서비스운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0% | |
민원실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,290,000 | 1,491,300 | 798,700 | 65.122% | |
재난재해 예방활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 16,740,000 | 3,453,300 | 13,286,700 | 20.629% | |
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,240,000 | 770,000 | 1,470,000 | 34.375% | |
의회사무과 [일반회계] | |||||||
지방의회 운영 지원 | |||||||
> 군민과 함께하는 의정활동 구현 | |||||||
내실 있는 지방의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 109,973,000 | 63,753,510 | 46,219,490 | 57.972% | |
군민과 함께하는 의정활동 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 517,294,000 | 319,391,860 | 197,902,140 | 61.743% | |
의정활동 홍보기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 208,784,000 | 130,668,900 | 78,115,100 | 62.586% | |
의정 수행에 대한 역량제고 | 자체 | 일반공공행정 | 55,300,000 | 30,480,000 | 24,820,000 | 55.118% | |
행정운영경비(의회사무과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 34,629,000 | 23,488,340 | 11,140,660 | 67.829% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 43,635,000 | 17,138,090 | 26,496,910 | 39.276% | |
수도사업소 [상수도특별회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
상수도 요금관리 | 자체 | 환경 | 96,623,000 | 57,355,030 | 39,267,970 | 59.36% | |
상수도시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 725,077,000 | 242,392,840 | 482,684,160 | 33.43% | |
상수도 계량업무 추진 | 자체 | 환경 | 879,412,000 | 537,864,040 | 341,547,960 | 61.162% | |
상수도긴급공사 | 자체 | 환경 | 665,299,000 | 419,453,400 | 245,845,600 | 63.047% | |
수탁공사 | 자체 | 환경 | 208,713,000 | 64,714,350 | 143,998,650 | 31.006% | |
상수관로 개선공사 | 자체 | 환경 | 940,999,310 | 820,590,020 | 120,409,290 | 87.204% | |
상수관로 확장공사 | 자체 | 환경 | 1,100,000,000 | 390,905,500 | 709,094,500 | 35.537% | |
광역상수도 정수 구입 | 자체 | 환경 | 2,547,552,000 | 2,517,210,000 | 30,342,000 | 98.809% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 104,814,000 | 66,689,280 | 38,124,720 | 63.626% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 13,440,000 | 8,271,600 | 5,168,400 | 61.545% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 114,210 | 4,885,790 | 2.284% | |
경제기업과 [발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
전략산업육성 | |||||||
> 태양광산업 육성 | |||||||
발전소 주변지역 지원사업(기본지원사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 100% | |
복지지원과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 의료급여 지원 | |||||||
의료급여 | 보조 | 사회복지 | 85,409,000 | 62,353,390 | 23,055,610 | 73.006% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(자체) | 자체 | 일반공공행정 | 21,915,000 | 0 | 21,915,000 | 0% | |
건설교통과 [주차장사업특별회계] | |||||||
교통행정 개선 | |||||||
> 주정차 질서유지 | |||||||
주정차지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 183,645,000 | 113,903,310 | 69,741,690 | 62.024% | |
주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 67,158,000 | 30,550,300 | 36,607,700 | 45.49% | |
경제기업과 [일반산업단지특별회계] | |||||||
일반산업단지 조성 | |||||||
> 일반산업단지 조성 지원 | |||||||
일반산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 624,000 | 0 | 624,000 | 0% | |
수도사업소 [하수도공기업특별회계] | |||||||
하수도 관리 | |||||||
> 하수도 정비·관리 | |||||||
하수도 운영관리 | 자체 | 환경 | 34,550,000 | 0 | 34,550,000 | 0% | |
증평위생처리장 운영 | 자체 | 환경 | 1,387,595,770 | 0 | 1,387,595,770 | 0% | |
수질개선사업소 운영 | 자체 | 환경 | 3,718,201,000 | 0 | 3,718,201,000 | 0% | |
하수도보수 및 수탁공사 | 자체 | 환경 | 356,908,000 | 0 | 356,908,000 | 0% | |
하수도 준설 | 자체 | 환경 | 231,813,000 | 0 | 231,813,000 | 0% | |
수질개선사업소 보수공사 | 자체 | 환경 | 1,144,551,610 | 0 | 1,144,551,610 | 0% | |
하수관로정비 BTL 운영관리 | 자체 | 환경 | 366,000,000 | 0 | 366,000,000 | 0% | |
하수관로정비BTL임대료 | 보조 | 환경 | 1,985,000,000 | 0 | 1,985,000,000 | 0% | |
특정업무수행활동 지원 | 자체 | 환경 | 7,680,000 | 0 | 7,680,000 | 0% | |
하수관로 기술진단 | 자체 | 환경 | 113,939,000 | 0 | 113,939,000 | 0% | |
증평 공공하수처리시설 개량 | 보조 | 환경 | 7,610,377,530 | 0 | 7,610,377,530 | 0% | |
도안2처리분구 하수관로정비사업 | 보조 | 환경 | 3,237,843,920 | 0 | 3,237,843,920 | 0% | |
연탄리 배수펌프장설치사업 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
공공수역 녹조발생 대응 | 보조 | 환경 | 6,993,000 | 0 | 6,993,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 343,235,000 | 0 | 343,235,000 | 0% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 25,443,000 | 0 | 25,443,000 | 0% | |
복지지원과 [사회복지기금] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 저소득 주민자녀 지원 | |||||||
저소득 주민자녀 장학금 지급 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 국민기초수급자 자활 자립지원 | |||||||
국민기초수급자 자립지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,331,618,000 | 0 | 1,331,618,000 | 0% | |
환경위생과 [폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
청소관리 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역주민 지원 | |||||||
광덕주민협의체 지원 | 자체 | 환경 | 504,000,000 | 498,000,000 | 6,000,000 | 98.81% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 136,000 | 0 | 136,000 | 0% | |
재무과 [청사건립기금] | |||||||
재무활동(재무과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
청사 증축 및 신축 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 12,267,312,000 | 0 | 12,267,312,000 | 0% | |
농업유통과 [농축산물가격안정기금] | |||||||
농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상 | |||||||
> 농축산물가격안정기금사업 | |||||||
농축산물가격안정기금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 101,120,000 | 0 | 101,120,000 | 0% | |
재무활동(농업유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,386,603,000 | 0 | 1,386,603,000 | 0% | |
행복돌봄과 [양성평등기금] | |||||||
여성 복지 증진 및 보육 지원 | |||||||
> 양성평등기금사업 | |||||||
양성평등사회실현 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(행복돌봄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,065,163,000 | 0 | 1,065,163,000 | 0% | |
도시건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 190,021,000 | 0 | 190,021,000 | 0% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 옥외광고물등 환경개선 | |||||||
옥외광고물등 환경개선(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 82,000,000 | 19,480,000 | 62,520,000 | 23.756% | |
기획예산과 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산과) | |||||||
> 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 7,649,830,000 | 0 | 7,649,830,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
식품·위생 관리 | |||||||
> 식품진흥기금 | |||||||
식품진흥기금 활성화 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 2,232,000 | 1,768,000 | 55.8% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 218,156,000 | 0 | 218,156,000 | 0% | |
자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
재무활동(자치행정과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 350,311,000 | 0 | 350,311,000 | 0% | |
고향사랑기금 운용 | |||||||
> 고향사랑기부제 운영 및 활성화 | |||||||
고향사랑기부제 기본운영 | 자체 | 일반공공행정 | 18,020,000 | 6,497,830 | 11,522,170 | 36.059% | |
재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
재난·재해예방 | |||||||
> 재난 예방 및 복구 | |||||||
재난관리기금 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 411,050,000 | 77,865,040 | 333,184,960 | 18.943% | |
재난상황 긴급대응비 | 자체 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,444,129,000 | 0 | 1,444,129,000 | 0% | |
농업기술센터 [농촌전문인력육성기금] | |||||||
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 580,549,000 | 0 | 580,549,000 | 0% |