총 1,426건 28/29
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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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도안면 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 52,830,000 | 34,792,580 | 18,037,420 | 65.858% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 41,450,000 | 24,551,310 | 16,898,690 | 59.231% | |
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 34,030,000 | 8,870,500 | 25,159,500 | 26.067% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 23,550,000 | 9,889,500 | 13,660,500 | 41.994% | |
문화센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 14,622,000 | 7,438,640 | 7,183,360 | 50.873% | |
> 주민생활기반시설정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 71,825,000 | 28,607,000 | 43,218,000 | 39.829% | |
> 행정지원조직 관리 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 148,320,000 | 114,745,000 | 33,575,000 | 77.363% | |
방위협의회 운영보상 | 자체 | 일반공공행정 | 480,000 | 97,000 | 383,000 | 20.208% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,080,000 | 1,722,200 | 5,357,800 | 24.325% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 137,187,000 | 108,587,900 | 28,599,100 | 79.153% | |
행정서비스운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0% | |
민원실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,290,000 | 1,491,300 | 798,700 | 65.122% | |
재난재해 예방활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 16,740,000 | 3,453,300 | 13,286,700 | 20.629% | |
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,240,000 | 770,000 | 1,470,000 | 34.375% | |
의회사무과 [일반회계] | |||||||
지방의회 운영 지원 | |||||||
> 군민과 함께하는 의정활동 구현 | |||||||
내실 있는 지방의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 109,973,000 | 63,753,510 | 46,219,490 | 57.972% | |
군민과 함께하는 의정활동 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 517,294,000 | 319,391,860 | 197,902,140 | 61.743% | |
의정활동 홍보기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 208,784,000 | 130,668,900 | 78,115,100 | 62.586% | |
의정 수행에 대한 역량제고 | 자체 | 일반공공행정 | 55,300,000 | 30,480,000 | 24,820,000 | 55.118% | |
행정운영경비(의회사무과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 34,629,000 | 23,488,340 | 11,140,660 | 67.829% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 43,635,000 | 17,138,090 | 26,496,910 | 39.276% | |
수도사업소 [상수도특별회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
상수도 요금관리 | 자체 | 환경 | 96,623,000 | 57,355,030 | 39,267,970 | 59.36% | |
상수도시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 725,077,000 | 242,392,840 | 482,684,160 | 33.43% | |
상수도 계량업무 추진 | 자체 | 환경 | 879,412,000 | 537,864,040 | 341,547,960 | 61.162% | |
상수도긴급공사 | 자체 | 환경 | 665,299,000 | 419,453,400 | 245,845,600 | 63.047% | |
수탁공사 | 자체 | 환경 | 208,713,000 | 64,714,350 | 143,998,650 | 31.006% | |
상수관로 개선공사 | 자체 | 환경 | 940,999,310 | 820,590,020 | 120,409,290 | 87.204% | |
상수관로 확장공사 | 자체 | 환경 | 1,100,000,000 | 390,905,500 | 709,094,500 | 35.537% | |
광역상수도 정수 구입 | 자체 | 환경 | 2,547,552,000 | 2,517,210,000 | 30,342,000 | 98.809% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 104,814,000 | 66,689,280 | 38,124,720 | 63.626% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 13,440,000 | 8,271,600 | 5,168,400 | 61.545% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 114,210 | 4,885,790 | 2.284% | |
경제기업과 [발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
전략산업육성 | |||||||
> 태양광산업 육성 | |||||||
발전소 주변지역 지원사업(기본지원사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 100% | |
복지지원과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 의료급여 지원 | |||||||
의료급여 | 보조 | 사회복지 | 85,409,000 | 62,353,390 | 23,055,610 | 73.006% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(자체) | 자체 | 일반공공행정 | 21,915,000 | 0 | 21,915,000 | 0% | |
건설교통과 [주차장사업특별회계] | |||||||
교통행정 개선 | |||||||
> 주정차 질서유지 | |||||||
주정차지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 183,645,000 | 113,903,310 | 69,741,690 | 62.024% | |
주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 67,158,000 | 30,550,300 | 36,607,700 | 45.49% | |
경제기업과 [일반산업단지특별회계] | |||||||
일반산업단지 조성 | |||||||
> 일반산업단지 조성 지원 | |||||||
일반산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 624,000 | 0 | 624,000 | 0% | |
수도사업소 [하수도공기업특별회계] | |||||||
하수도 관리 | |||||||
> 하수도 정비·관리 | |||||||
하수도 운영관리 | 자체 | 환경 | 34,550,000 | 0 | 34,550,000 | 0% | |
증평위생처리장 운영 | 자체 | 환경 | 1,387,595,770 | 0 | 1,387,595,770 | 0% | |
수질개선사업소 운영 | 자체 | 환경 | 3,718,201,000 | 0 | 3,718,201,000 | 0% | |
하수도보수 및 수탁공사 | 자체 | 환경 | 356,908,000 | 0 | 356,908,000 | 0% | |
하수도 준설 | 자체 | 환경 | 231,813,000 | 0 | 231,813,000 | 0% | |
수질개선사업소 보수공사 | 자체 | 환경 | 1,144,551,610 | 0 | 1,144,551,610 | 0% | |
하수관로정비 BTL 운영관리 | 자체 | 환경 | 366,000,000 | 0 | 366,000,000 | 0% | |
하수관로정비BTL임대료 | 보조 | 환경 | 1,985,000,000 | 0 | 1,985,000,000 | 0% | |
특정업무수행활동 지원 | 자체 | 환경 | 7,680,000 | 0 | 7,680,000 | 0% | |
하수관로 기술진단 | 자체 | 환경 | 113,939,000 | 0 | 113,939,000 | 0% | |
증평 공공하수처리시설 개량 | 보조 | 환경 | 7,610,377,530 | 0 | 7,610,377,530 | 0% | |
도안2처리분구 하수관로정비사업 | 보조 | 환경 | 3,237,843,920 | 0 | 3,237,843,920 | 0% | |
연탄리 배수펌프장설치사업 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
공공수역 녹조발생 대응 | 보조 | 환경 | 6,993,000 | 0 | 6,993,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 343,235,000 | 0 | 343,235,000 | 0% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 25,443,000 | 0 | 25,443,000 | 0% | |
복지지원과 [사회복지기금] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 저소득 주민자녀 지원 | |||||||
저소득 주민자녀 장학금 지급 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 국민기초수급자 자활 자립지원 | |||||||
국민기초수급자 자립지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,331,618,000 | 0 | 1,331,618,000 | 0% | |
환경위생과 [폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
청소관리 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역주민 지원 | |||||||
광덕주민협의체 지원 | 자체 | 환경 | 504,000,000 | 498,000,000 | 6,000,000 | 98.81% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 136,000 | 0 | 136,000 | 0% | |
재무과 [청사건립기금] | |||||||
재무활동(재무과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
청사 증축 및 신축 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 12,267,312,000 | 0 | 12,267,312,000 | 0% | |
농업유통과 [농축산물가격안정기금] | |||||||
농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상 | |||||||
> 농축산물가격안정기금사업 | |||||||
농축산물가격안정기금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 101,120,000 | 0 | 101,120,000 | 0% | |
재무활동(농업유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,386,603,000 | 0 | 1,386,603,000 | 0% | |
행복돌봄과 [양성평등기금] | |||||||
여성 복지 증진 및 보육 지원 | |||||||
> 양성평등기금사업 | |||||||
양성평등사회실현 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(행복돌봄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,065,163,000 | 0 | 1,065,163,000 | 0% | |
도시건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 190,021,000 | 0 | 190,021,000 | 0% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 옥외광고물등 환경개선 | |||||||
옥외광고물등 환경개선(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 82,000,000 | 19,480,000 | 62,520,000 | 23.756% | |
기획예산과 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산과) | |||||||
> 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 7,649,830,000 | 0 | 7,649,830,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
식품·위생 관리 | |||||||
> 식품진흥기금 | |||||||
식품진흥기금 활성화 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 2,232,000 | 1,768,000 | 55.8% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 218,156,000 | 0 | 218,156,000 | 0% | |
자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
재무활동(자치행정과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 350,311,000 | 0 | 350,311,000 | 0% | |
고향사랑기금 운용 | |||||||
> 고향사랑기부제 운영 및 활성화 | |||||||
고향사랑기부제 기본운영 | 자체 | 일반공공행정 | 18,020,000 | 6,497,830 | 11,522,170 | 36.059% | |
재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
재난·재해예방 | |||||||
> 재난 예방 및 복구 | |||||||
재난관리기금 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 411,050,000 | 77,865,040 | 333,184,960 | 18.943% | |
재난상황 긴급대응비 | 자체 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,444,129,000 | 0 | 1,444,129,000 | 0% | |
농업기술센터 [농촌전문인력육성기금] | |||||||
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 580,549,000 | 0 | 580,549,000 | 0% |